Все ответы на вопросы (стр. 5)


Добрый день! Кассир пробил чек с неправильной номенклатурой услуг. Чек остался у покупателя. Уже После закрытия смены, В 1С кассир сформировала правильную номенклатуру и пробила чек коррекции, в котором не прописалась номенклатура. Сумма не менялась. Прошло уже много дней, после данной процедуры. И если не нужно было делать чек коррекции, а возврат,то при прошествии времени и то, что сам чек остался у покупателя , как мы можем изменить данную ситуацию и исправить тот чек? Модем ли вообще уже это сделать?

В 1С можно сделать чек коррекции с номенклатурой. Если уже сделали коррекцию, то так и оставьте, ничего страшного. Но по чекам коррекции необходимо отчитаться в ФНС.

Добрый день! Ситуация следующая. Кассир пробил два чека с неправильной номенклатурой услуг. Сразу не оповестила об этом. На следующий день, после закрытия смены, уже с другим кассиром, которая это заметила, сделали один чек возврата , а другой -чек коррекции. Правильно ли мы сделали?? Если нет, то что нам делать в этой ситуации?

В этом случае необходимо оформлять возврат прихода по онлайн кассе, так как в чеке коррекции можно корректировать сумму выручки, а не номенклатуру услуги (во многих моделях при оформлении чека коррекции не отображается номенклатура).

Добрый день, продавец сделал возврат прихода, а сам чек потерял, как быть, можно ли распечатать чек из офд?

Данный чек можно распечатать по онлайн кассе из отчетов по фискальному накопителю.

Добрый день, продавец сделал возврат прихода, а чек потерял, как правильно поступить? Можно ли распечатать чек из ОФД?

Данный чек можно распечатать по онлайн кассе из отчетов по фискальному накопителю.

Касса онлайн + 1с розница. Все предыдущие зет-отчеты имели в строке инкассация значения "0" , но сегодня это значение 1200. Мало того значения приход и наличными больше на 1200 с отчетами 1с. Как это можно исправить?

В этом случае необходимо в настройках драйвера онлайн кассы установить опцию "автоматическая инкассация" в значение 1.

здравствуйте. добрый день, у меня такой вопрос. Если в середине дня (в 15.00) сдается выручка в банк, я делаю выплату наличности из кассового аппарата, выдаю деньги для банка и продолжаю работать до 17.00 пробивая дальше чеки. В конце дня делаю выдачу на поступившую выручку, формирую Z-отчет(один за смену). Как я должна правильно поступать с отчетами на кассовом аппарате? Большое спасибо за ответ. в драйвере атола что то настраивается?

При использовании контрольно-кассовой техники на предприятии в конце рабочего дня необходимо закрывать кассовую смену (в вашем случае в 15 часов нужно снять Z-отчет, а далее открывать смену и в 17 часов закрывать снова), а денежные средства – сдавать во внутреннюю инкассацию – движение денег в пределах одного предприятия (передача кассы продавцом сотруднику, ответственному за сдачу наличности в банк или инкассатору.В драйвере атола ничего настраивать не нужно.

Здравствуйте, был пробит чек прихода, товар покупать не стали и следом был пробит чек коррекции прихода, в z-отчете сумма отразилась в приходе наличных, а про коррекцию ни сточки нету, наверно надо было сделать чек возврата прихода, а вот что теперь делать с коррекцией прихода подскажите пожалуйста.

Кассовый чек коррекции - это законный способ легализовать недостачу или излишки денег в кассе. Применяется такая корректировка, если по какой-то причине (ошибка кассира, отключение электричества и т.д.) при расчете с покупателем не был отбит чек.Не путайте чек коррекции и чек на возврат. Чек коррекции отбивается, если нужно исправить ошибку (факт неприменения ККТ), а если нужно оформить возврат товара, то нужно отбить обычный кассовый чек с указанием признака расчета «возврат прихода».Просто сформировать чек коррекции недостаточно. Мы же оправдываем факт неприменения ККТ, а её неприменение — это прямой повод получить штраф (ст. 14.5 КоАП РФ). Поэтому действовать нужно последовательно: Составляем документ в произвольной форме, например, акт или служебную записку, в которой указываем дату, время и причину, по которой был осуществлен расчет без применения ККТ. Присваиваем документу номер и дату. Этот документ будет служить основанием для коррекции, и на него нужно будет сослаться в чеке. Оформляем на онлайн кассе чек коррекции. В чеке не фигурирует наименование товара, который был проведен через ККТ, в нем отражается сумма, которая не была учтена в кассе. Указываем:признак расчета — коррекция прихода, если вносите деньги в кассу; коррекция расхода, если изымаете. тип коррекции — самостоятельная операция. основание для коррекции — дата, номер и наименование документа (акта, объяснительной записки). Чек коррекции — это фискальный документ, и он обязательно передается в ФНС. По каждому такому чеку ФНС имеет полное право попросить разъяснений. Поэтому рекомендуем хранить документ, на основе которого производили коррекцию. Сообщаем налоговой, что был произведен расчет с покупателем на такую-то сумму без применения ККТ и, что вы уже сформировали чек коррекции. Это можно сделать в личном кабинете на сайте nalog.ru, либо сообщив в вашу инспекцию. В вашем случае необходимо оформить чек возврата прихода, а на чек коррекции сделать возврат через драйвер ККМ: тип коррекции самостоятельно - признак расчетов "коррекция прихода" - выбрать систему налогообложения - операция возврат прихода - сумма расчета "набрать сумму" - начать формирование чека коррекции - сформировать чек коррекции V2.

Добрый день! Ситуация следующая - клиент оплатил банковской картой услугу, кассир вместо Прихода ошибочно пробила чек Возврат прихода, далее был сделан чек Коррекция расхода, и уже "откорректировав" создает чек Приход на ту же сумму. Подскажите, правильно ли сделано исправление ошибки чеком Коррекция расхода, который в сводном отчете по ФД отражается отрицательной суммой, и должны ли чеки коррекции отражаться в необнуляемых суммах в отчете закрытие смены?

В кассовом чеке признак «расход» указывается в случаях, когда физическому лицу выдаются денежные средства. Например, когда он сдает в пункт приема вторсырья металлолом или макулатуру. Или когда участник лотереи получает из кассы денежный выигрыш. А в чеке коррекции признак «расход» ставится, например, при корректировке таких операций. То есть когда обнаружили, что пробили сумму меньше, чем выдали человеку за макулатуру. Поэтому в вашем случае применение данной операции не совсем уместно. Нужно было на сумму возврата прихода сделать чек прихода, а далее пробить чек с правильным типом оплаты. Теперь вам на чек коррекции необходимо составить документ - основание и предоставить данные о чеке коррекции в ФНС, прежде чем вы получите уведомление о штрафе.

Подскажите как правильно провести в 1С возврат по Предзаказу(100% предоплата)?Если на Предзаказ был пробит чек по ККТ и в 1С сделан ПКО, то при возврате, не день в день ,этого предзаказа по ККТ надо ли пробивать чек Возврат Прихода, и надо ли в 1С делать РКО?

Да, сейчас обязательно в случае возврата необходимо пробивать чек возврата прихода. Нужно сделать РКО и клиент должен заполнить заявление на возврат с паспортными данными на бланке организации.

Здравствуйте. Кассир допустила ошибку в чеке: надо было три раза пробить электронными 2600 руб., а кассир пробила три раза по 26001 руб. наличными. Ошибка была допущена 29.10, а уже после закрытия смены.

По новым кассам не важно закрыта смена или нет, необходимо оформить чек возврата прихода, а клиенту выдать правильный чек.

Показано с 41 по 50 из 7968 (всего 797 страниц)